目 录
第一部分 益阳市公路管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市公路管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市公路管理局2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市公路管理局概况
一、主要职能
(一)依据全市交通发展规划编制全市公路发展规划;
(二)负责辖区内国省干线公路的建设、养护和管理,具体实施国省干线公路的路面大中修、灾毁重建、灾害防治、安全保障、危桥改造等养护工程;
(三)负责市立项的公路建设项目的工程设计、施工和质量安全;
(四)负责益桃一级公路超限超载治理,负责查处重大或跨区域路政案件,负责公路路政与超限超载治理的执法监督;
(五)组织、指导公路重大灾害应急抢险;负责全市公路养护工作的指导、监督、检查与考核工作;
(六)负责引导、推广公路建设、管理、养护的新技术、新工艺、新材料、新设备的应用。
二、机构设置
市公路管理局为市人民政府公路管理部门。机关内设办公室、政策法规科、计划科、统计信息科、工程科、干线公路建设管理科、干线公路养护机务科、农村公路建设科、农村公路养护科、质量监督科、安全监督科、科技教育科、财务科、审计科、人事科、离退休人员管理科16个职能科室。下辖益阳市车辆超限超载谢林港检测站、益阳市公路路政执法支队、益阳市公路工程试验检测中心、益阳市公路应急抢险中心四个正科级单位。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,益阳市公路管理局(本级)部门决算包括:益阳市公路管理局机关决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
益阳市公路管理局(本级) |
2 |
益阳市车辆超限超载谢林港检测站 |
3 |
益阳市公路路政执法支队 |
4 |
益阳市公路工程试验检测中心 |
5 |
益阳市公路应急抢险中心 |
第二部分
益阳市公路管理局2016 年度部门决算表
公开01表:收入支出决算总表
公开02表:收入决算表
公开03表:支出决算表
公开04表:财政拨款收入支出决算总表
公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
如表中无数据,请作说明。
例如:表8无数据,益阳市公路管理局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2016 年度部门决算情况说明
一、关于益阳市公路管理局2016 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市公路管理局2016 年度收入总计5929.58万元,比上年同期减少15584.36万元,减少72%;支出总计5929.58万元,比上年同期减少15584.36万元,减少72%。主要原因:2016年干线公路建设资金绝大部分未通过局机关拨付,故项目收支比2015年降幅较大,导致2016年总收支比2015年降幅较大。
二、关于益阳市公路管理局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计 5929.58万元,其中:财政拨款收入4234.19万元,占 71%;其他收入1457.87 万元,占25%;事业收入237.52万元,占4%。
三、关于益阳市公路管理局2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计5929.58万元,其中:基本支出4071.36万元,占69%;项目支出1852.22万元,占31%。
四、关于益阳市公路管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计4234.19万元,比上年同期减少17279.75万元,减少80%;财政拨款支出总计4234.19万元,比上年同期减少17279.75万元,减少80%。主要原因:2016年干线公路建设资金绝大部分未通过局机关拨付,故项目收支比2015年降幅较大,导致2016年财政拨款总收支比2015年降幅较大。
五、关于益阳市公路管理局2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计4234.19万元,比上年同期减少17279.75万元,减少80%;一般公共预算财政拨款支出总计4234.19万元,比上年同期减少17279.75万元,减少80%。主要原因:2016年干线公路建设资金绝大部分未通过局机关拨付,故项目收支比2015年降幅较大,导致2016年一般公共预算财政拨款总收支比2015年降幅较大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
社会保障和就业支出45.34万元,医疗卫生与计划生育支出116.78万元,城乡社区支出68.43万元,交通运输支出3948.16万元,住房保障支出55.47万元,分别占一般公共预算财政拨款支出的1.07%、2.75%、1.61%、93.24%、1.33%。
六、关于益阳市公路管理局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出3838.84万元,其中人员经费支出 3281.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等;公用经费支出 552.41万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、培训费等。
七、关于益阳市公路管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
益阳市公路管理局机关没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据
八、关于益阳市公路管理局机关2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为184.15万元,支出决算为141.02万元,完成预算的76.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为82.22万元,完成预算的77%;公务接待费支出决算为 58.80万元,完成预算的76%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:注重勤俭节约,大力精简会议和文件,深化公务用车制度改革,降低行政成本。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:益阳市公路局(汇总)2016年度部门决算公开表格.xls