目 录
第一部分 湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南省无线电管理委员会办公室益阳市无线电管理处概况
一、部门职责
(1)益阳市无线电管理处职责职能:
1、贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法律和法规和省无线电管理办法。
2、受省无委办委托,负责全市无线电管理的行政执法。
3、协调处理(含军地协调)全市无线电管理方面的事宜。 4、根据审批权限,审查无线电(站)的建设布局,查验电台
执照。
5、组织辖区内无线电监测和设备检测工作。
6、协调处理电磁干扰(包括非电信电磁干扰)事宜,稽查非法电台。
7、指导、检查无线电通信保密与台站安全工作。
8、因国家安全和重大任务需要,组织实施辖区内无线电管制。
9、承担市委、市人民政府和省无委办交办的其他事项。
(2)益阳市无线电监测站职责职能:
1、监测无线电台(站)是否按照规定程序和核定的项目工作。
2、查找无线电干扰源和未经批准使用的无线(站)。
3、协调处理无线电干扰。
4、负责无线电发射设备的主要技术指标的测定;
5、无线电设备型号认证的检测;组织电台年检年审;检测工、科、医等非电信设备的无线电波辐射;
6、承担无线电网络设计、安装、调试和设备维修及技术咨询服务。
二、机构设置
(1)益阳市无线电管理处基本情况。
“湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处”简称“益阳市无线电管理处”,是湖南省无线电管理委员会办公室的派出机构,于一九八五年八月正式成立,受湖南省无线电管理委员会办公室和益阳市政府双重领导,现挂靠益阳市经济和信息化委员会领导,代表国家在全市依法履行无线电管理职能;依据《中华人民共和国无线电管理条例》和《湖南省无线电管理条例》以及国家的有关法律、法规,按照无线电频谱统一规划、合理开发、科学管理、有偿使用的总则,行使国家赋予的对无线电频谱资源的管理权,对全市无线电台站进行管理和年审年检,负责全市无线电台的监测和检测工作。管理处内设综合科和台站管理科(加挂法制科牌子),下辖益阳市无线电监测站。公车改革后无公务用车,有特殊专业用车3辆。
益阳市无线电管理处为副处级参照公务员管理的全额拨款事业单位,市编办核定编7人,实有人数7人。设主任1名,副主任2名,总工程师1名,科长2名。行政参公人数7人,退休人员3人,另有聘用合同制人员2人。
(2)益阳市无线电监测站基本情况。
益阳市无线电监测站为正科级全额拨款事业单位,核定编制11人,实有人数16人,超编5人。益阳市无线电监测站设站长1名,副站长3名。专业技术用车3辆。
因益阳市无线电监测站与益阳市无线电管理处合署办公,财务未独立核算。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本单位部门决算包括:湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处部门决算本级决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处 |
第二部分 湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处2019年度部门决算表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省无线电管理委员会办公室益阳市管理处2019年度
部门决算情况说明
一、关于2019 年度收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入总计488.86万元,比上年同期增加64.03万元,增长15.07%。增长的主要原因是本年工信局拨以前年度车辆经费41万元,一般公共预算财政拨款增加33.69万元,由于取消部分收费,事业收入较上年减少10.66万元。支出总计489.58万元,比上年同期增加50.55万元,增长11.51%;。主要原因是人员增资、创文、无线电专项宣传、扫黑除恶等支出增加。
二、关于2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计488.86万元,其中:财政拨款收入447.33万元,占91.5%;事业收入0.54万元,占 0.11%;其他收入41 万元,占8.39%。
三、关于2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计489.58万元,其中:基本支出377.33万元,占 77%;项目支出112.25 万元,占23%。
四、关于2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计447.33万元,比上年同期增加33.69万元,增长8.15%;财政拨款支出总计458.05万元,比上年同期增加30.21万元,增长7.06%。主要原因是人员增资、创文、扫黑除恶、无线电专项宣传等支出增加。
五、关于2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计447.33万元,比上年同期增加33.69万元,增长8.15%;一般公共预算财政拨款支出总计458.05万元,比上年同期增加30.21万元,增长7.06%。主要原因是人员增资、扶贫、扫黑除恶、无线电专项宣传等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2019 年度财政拨款支出458.05 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出251.81 万元,占 54.97%; 教育(类)支出3.15万元,占 0.69%; 资源勘探信息等等(类)支出185.37万元,占40.47%; 住房保障(类)支出 17.72万元,占3.87%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019 年度财政拨款支出年初预算为278.08万元,支出决算为458.05 万元,完成年初预算的 164.72%。其中:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)财政拨款支出年初预算为260.36万元,支出决算为251.81万元,主要用于人员支出及日常公用支出。
2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,主要用于日常公用支出。
3. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为185.37万元,主要用于日常公用支出和专项业务工作支出。
4. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)财政拨款支出年初预算为17.72万元,支出决算为17.72万元,主要用于缴纳公积金单位负担部分。
六、关于2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出346.33万元,其中人员经费支出 316.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险及医疗保险、住房公积金、退休费等;公用经费支出30.08万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、物管费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、关于2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年市无线电管理没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
八、关于2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为5.95万元,完成预算的23.8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.07万元,完成预算的19.38%;公务接待费支出决算为1.88万元,完成预算的47%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减一般行政性支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.07万元,占68.4%;公务接待费支出决算为 1.88万元,占31.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是压减一般行政性支出。
1、因公出国(境)情况说明
因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)的开支内容:无
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出:0万元,购置数0台,保有量3台
运行经费支出:4.07万元,主要用于公务车辆的油修、保险等费用。
3、公务接待情况说明
公务接待支出1.88万元,国内公务接待10批次,接待50人。接待支出主要用于来我办开展公务活动人员的餐费。
九、关于 2019 年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况 。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果 。
无
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无
(四)预算绩效情况的说明。
无
十、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况。
2019年年初预算收入465.04万元,其中财政拨款278.08万元,上级补助收入175.2万元,事业收入11.76万元。2019年收入决算488.86万元,其中财政拨款447.33万元,事业收入0.54万元,其他收入41万元。
2019年年初预算支出465.04万元,其中基本支出277.48万元,项目支出187.56万元。2019年支出决算489.58万元,其中基本支出377.33万元,项目支出112.25万元。
(二)机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出30.08万元,较上年减少1.97万元,减少6.16%,主要原因是压减一般行政性支出。
(三)政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购9.61万元,其中,政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购工程支出9.61万元,占政府采购支出总额的100%,政府采购服务支出0万元,占政府采购支出总额的0%。授予中小企业的合同金额为0,占比也为0。
(四)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。