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2020年度部门决算情况说明

发布时间:2021-09-27 09:19 浏览量:

2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计18,442.2万元(含年初结转和结余资金-
333.95万元)。与上一年度相比,收入总计增加6,468.48万元,增长
54.02%。主要是因为财政收入增加。
2020年度支出总计18,442.2万元。与上一年度相比,支出总计增
加6,468.48万元,增长54.02%。主要是因为财政收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计18,776.14万元(不含年初结转和结余资金-
333.95万元),其中:财政拨款收入8,218.61万元,占43.77%;上级
补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入10,557.53
万元,占56.23%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,
占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计13,880.53万元(不含年末结转和结余资金684
.06万元),其中:基本支出2,259.05万元,占16.27%;项目支出5,3
08.3万元,占38.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出6,313.1
8万元,占45.49%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计8,251.41万元(含年初财政拨款结转
和结余资金32.8万元)。与上一年度相比,财政拨款收入总计增加6,
367.91万元,增长338.09%。主要是因为财政收入增加。
2020年度财政拨款支出总计8,251.41万元(含年末财政拨款结转
和结余资金684.06万元)。与上一年度相比,财政拨款支出总计增加
6,367.91万元,增长338.09%。主要是因为财政收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6,389.89万元,占本年支出合计的46.03
%。与上一年度相比,财政拨款支出增加4,539.18万元,增长245.27%
。主要是因为购置专项设备。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6,389.89万元,主要用于以下方面:一般
公共服务支出13.28万元,占0.21%;社会保障和就业支出170.84万元
,占2.67%;卫生健康支出6,101.45万元,占95.49%;住房保障支出1
04.32万元,占1.63%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,307.96万元,支出决算数
为6,389.89万元,完成年初预算的488.54%,其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项)
年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决
算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款。
2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用
(项)
年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,超出年初预算的100%
。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款。
3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出
(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.92万元,超出年初预算的100%
。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事
业单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为27.25万元,超出年初预算的100%
。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为139.09万元,支出决算为139.09万元,完成年初预算
的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,超出年初预算的100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款。
7、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)
年初预算为995.85万元,支出决算为1,326.16万元,完成年初预
算的133.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标
,增加拨款。
8、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项

年初预算为0万元,支出决算为746.29万元,超出年初预算的100
%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项

年初预算为0万元,支出决算为303.97万元,超出年初预算的100
%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急
处理(项)
年初预算为0万元,支出决算为3,615.75万元,超出年初预算的1
00%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨
款。
11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项

年初预算为0万元,支出决算为40.58万元,超出年初预算的100%
。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加指标,增加拨款。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)
年初预算为68.7万元,支出决算为68.7万元,完成年初预算的10
0%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为104.32万元,支出决算为104.32万元,完成年初预算
的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,097.21万元,其中:人员经费1,822
.43万元,占基本支出的86.9%,主要包括:基本工资、奖金、绩效工
资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费27
4.78万元,占基本支出的13.1%,主要包括:办公费、水费、电费、
工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0
万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,我单位
严格按预算执行,主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出,因
公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是今年及去年均未发生该
项支出。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,我单位严格按
预算执行,主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出,公务接待
费支出与上年持平,主要原因是今年及去年均未发生该项支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万
元,我单位严格按预算执行,主要原因是预算未安排、实际未发生该
项支出,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平,主要原因是
今年及去年均未发生该项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决
算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车
购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境
)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来
宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务
用车购置费0万元,益阳市第四人民医院更新公务用车0辆。公务用车
运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公
务用车保有量为7辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护
费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1,182.47万元;年初结转
和结余0万元;支出1,177.47万元,其中基本支出161.85万元,项目
支出1,015.62万元;年末结转和结余5万元。
九、关于机关运行经费支出说明
益阳市第四人民医院为非参公事业单位和非行政单位,未纳入机
关运行经费统计范围,故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况
2020年度益阳市第四人民医院一般性支出2,740.4万元,其中:
会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,我
单位2020年度无培训费支出;2020年度未使用一般公共预算财政拨款
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费100万元;印刷费0万元;
咨询费0万元;水费40万元;电费100万元;邮电费0万元;取暖费0万
元;物业管理费0万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;
维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0
万元;劳务费0万元;委托业务费2,500.4万元;公务用车运行维护费
0万元;其他交通费用0万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0
万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
益阳市第四人民医院2020年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支
出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,
其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,益阳市第四人民医院共有车辆7辆(台)
,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、
机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是
救护车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(
含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明
根据《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、
《中共湖南省委办公厅
湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见(湘办
发〔2019〕10号)文件精神,结合《益阳市财政局关于开展2020年度
部门绩效自评工作的通知》要求,为进一步规范财政资金管理,强化
绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位对2020年度部
门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。
部门整体支出绩效自评得分95,评价等级为“优秀”;
无重点项目支出绩效自评得分0,评价等级为“无重点绩效报告430900601008_益阳市第四人民医院_2020年度部门决算公开说明.pdf
”。

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信息来源:益阳市第四人民医院作者:责任编辑:益阳市第四人民医院
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