为进一步规范部门预算管理、财务收支行为,强化财政资金使用监督,促进局系统财务工作持续健康发展,益阳市城管执法局组织开展财务内部审计。
此次内审工作由分管领导任组长,局财务科、机关纪委联合具体实施。从7月28日起,采取交叉审计的方式,对局属11家独立核算二级单位开展财务收支及预算执行情况内部审计,着重审计局属单位2020年6月至2021年6月的财务收支情况、津补贴和福利发放情况、“三公”经费支出情况、预算执行以及会计科目运用的准确性,会计基础工作规范性,真实有效性,原始凭证是否齐全等。审计工作将持续30天。
我局将以此次内审为契机,健全完善内控机制,对财务管理中的薄弱环节,进一步加强监督,避免财务风险隐患;加强财政工作人员业务水平,逐步建立“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的财政监督长效管理机制,确保财政资金和财务人员的双重“安全”。