2025年益阳市赫山区
泉交河镇人民政府部门
预算公开
目 录
第一部分:益阳市赫山区泉交河人民政府2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(五)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分:益阳市赫山区泉交河人民政府2025年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、支出总表
4、部门支出总表(按部门经济科目)
5、部门支出总表(按政府预算科目)
6、部门财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示部门无相关收支情况。
第一部分
2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
泉交河镇系益阳市赫山区的基层政府行政机关,其主要职责为:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)加强镇级财政的监管和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
2、机构设置
2025年泉交河镇政府预算编制单位11个,分别是泉交河镇党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室、财政办公室、综合执法大队、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。目前,在职编制人数102人,其中:行政编制36人,事业编制66人。退休人数95人,其中:行政编制退休:38人,事业编制退休:57人。分流人员43。遗属13人。
二、部门预算单位构成
益阳市泉交河镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有益阳市泉交河镇人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括机关事业单位基本运行的经费,也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。
(一)收入预算:2025年年初预算数1742.16万元,其中,一般公共预算拨款1689.61万元,其他收入52.55万元。收入较去年减少118.6万元,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
(二)支出预算:2025年年初预算数1742.16万元,其中,一般公共服务支出1380.84万元,社会保障和就业支出157.64万元,卫生健康支出56.18万元、人大事务支出3.3万元,农林水支出53万元,保障性住房支出91.2万元。支出较去年减少118.6万元。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入1689.61万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为1492.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为249.98万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金预算支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款151.70万元,与2024年预算相比增加62.36万,增加69.8%。
(二)“三公”经费预算
根据中央八项规定精神和厉行节约的要求,我单位2025年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与2024年一致。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算4万元,拟召开农居环境整治现场会、土地数字化改革等会议,人数约420人次,主要包含传达农居环境整治的要求和一些规章制度;培训费预算2万元,拟开展村级财务和村帐监督监管审查会议培训,人数约210人次,主要内容为提升村级财务管理和会计核算业务能力,建立健全会计核算中心内部管理制度;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
因我单位政府采购基本为零星采购,次数较少,金额一般不超过5万元/次,故2025年本部门政府采购预算额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公共服务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台、100万元以上专用设备0台。
2025年部门预算未安排采购车辆及价值50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明
2025年本单位整体支出绩效目标1742.16万元,其中:基本支出1492.18万元,项目支出249.98万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1689.61万元。
2025年本单位项目支出绩效目标249.98万元,其中村级运转经费53万;村级组织服务群众经费12万;党代表活动经费1.6万;党建经费2万;民生实事票决专项经费40万;农村税费改革转移支付41.08万;人大代表活动经费1.3万元;人大代表联络站工作经费2万:社区惠民资金1万;社区经费26万;乡镇事务开展经费60万;信访维稳10万。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款249.98万元。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
4.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
5.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
第二部分
2025年部门预算表格