益阳市赫山区龙光桥街道办事处
2025年度部门预算公开
目 录
第一部分:龙光桥街道办事处2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:龙光桥街道办事处2025年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出分类(政府预算)
5、支出分类(部门预算)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、工资福利(政府预算)
11、工资福利
12、个人家庭(政府预算)
13、个人家庭
14、商品服务(政府预算)
15、商品服务
16、三公
17、政府性基金
18、政府性基金(政府预算)
19、政府性基金(部门预算)
20、国有资本经营预算
21、财政专户管理资金
22、专项清单
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
第一部分:
益阳市龙光桥街道办事处2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
龙光桥街道办事处系正科级行政机关。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件精神,本单位主要职责为:(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定,我单位内设八个办公室,分别是党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、退役军人事务办、财政所。三个服务中心,分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心。以及综合行政执法大队。截止2024年12月31日,本单位在职在编人数136人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有龙光桥街道办事处财政所本级部门。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括收入预算和支出预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括机关事业单位基本运行的经费,也包括村级运行经费、社区经费、人大代表活动及平台建设经费、农村清洁工程及村级组织服务群众经费等专项经费。
(一)收入预算,2025年年初预算数2343.36万元,其中,一般公共预算拨款2272.18万元,其他收入71.18万元。
(二)支出预算,2025年年初预算数2343.36万元,具体是:一般公共服务支出1870.32万元;社会保障和就业支出213.55万元;卫生健康支出77.02万元;农林水支出60万元;住房保障支出122.47万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出2343.36万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为1955.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为387.59万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:一般公共服务支出327.59万元,主要用于行政运行,保正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2025年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1870.32万元,比2024年增加159.71万元,较上年提高9.34%。主要原因是人员增加,运行经费小幅提高。
2、“三公”经费预算
根据中央八项规定精神和厉行节约的要求,我单位2025年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费0万元,公务用车运行费8万元,公务用车购置费0元,因公出国(境)费用0元。
3、政府采购情况
因我单位政府采购基本为零星采购,次数较少,金额不超过10万元/次,故2025年政府采购预算总额 0万元。
4、国有资产占用情况
2025年度街道本级各单位公务用车合计3辆,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。本年度国有资产与上年度无变化。
5、预算绩效目标情况
2025年龙光桥街道办事处单位整体支出绩效目标2343.36万元,其中:基本支出1955.77万元,项目支出387.59万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2343.36万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格情况
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出分类(政府预算)
5、支出分类(部门预算)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、工资福利(政府预算)
11、工资福利
12、个人家庭(政府预算)
13、个人家庭
14、商品服务(政府预算)
15、商品服务
16、三公
17、政府性基金
18、政府性基金(政府预算)
19、政府性基金(部门预算)
20、国有资本经营预算
21、财政专户管理资金
22、专项清单
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
附件:2025年益阳市赫山区龙光桥街道办事处部门预算公开表.xlsx
益阳市赫山区龙光桥街道办事处
2025年1月20日