目 录
第一部分:益阳市赫山区科学技术局2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:益阳市赫山区科学技术局2025年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算绩效目标表
24、部门整体支出预算绩效目标表
第一部分
益阳市赫山区科学技术局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟定全区科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施;
2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;
3.牵头建立统一的区级科技项目管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制;
4.协调区级基础研究和应用基础研究,研究提出重大任务并监督实施;
5.编制区级科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;
7.牵头区级技术转移体系,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;
8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价体制改革,统筹科研诚信建设;
10.拟订科技对外交往和创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流;
11.负责引进国外和国内智力工作;
12.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设;
13.负责科学技术奖的推荐工作;
14.完成区委、区政府交办的其他任务;
15.职能转变。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室5个,1个二级机构。
内设股室分别为办公室、综合计划股、高新技术发展与成果转化股、农村与社会发展股、外国专家与科技合作股。所属二级机构是益阳市赫山区科技信息研究所。
二、部门预算编制范围
2025年益阳市赫山区科学技术将部门预算编制范围包括:
1、益阳市赫山区科学技术局部门本级
2、益阳市赫山区科技信息研究所
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算:2025年年初预算数172.60万元,其中一般公共预算拨款为166.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,其他收入6.41万元,上年结转0万元。收入较去年减少11.51万元,主要原因是人员的调动。
(二)支出预算:2025年年初预算数172.60万元,其中,科学技术支出135.52万元,社会保障支出19.24万元,卫生健康支出6.83万元,住房保障支出11.01万元。支出较去年减少11.51万元,主要原因是人员的调动。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入166.19万元,较去年减少12.31万元,主要原因是人员调动。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为144.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2025年年初预算数为22.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.83万元,比2024年预算增加了2.49万元,增加17.36%。主要原因是减少了项目支出,机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费当年预算数为1.00万元,其中一般公共预算拨款预算1万元,其他资金预算0万元。公务接待费1.00万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算1万元,具体为公务接待费1万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50.00万元(含)以上通用设备0套,单价100.00万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2025年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2025年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2025年本部门整体支出绩效目标172.60万元,其中:基本支出150.60万元,项目支出22.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款166.19万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2025年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
益阳市赫山区科学技术局2025年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表(纵向)
9、一般公共预算基本支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出预算绩效目标表
24、部门整体支出预算绩效目标表
益阳市赫山区科学技术局
2025年01月20日