归档时间:2020-03-16

益阳市国资委企业服务中心2017年度决算公开

中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2018-07-31 15:49 浏览量:
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第一部分 益阳市国资委企业服务中心概况

一、 单位简介

市国资委企业服务中心是市国资委下属机构。机关人员编制数75人(事业编制),实际在职职工35人,退休职工40人。主要职责:负责改制企业离退休干部管理服务工作;归口管理改制企业留守处;负责本中心人员的管理和后勤服务工作;负责改制企业留置资产和未处置国有资产的经营管理工作。

二、机构设置

下设办公室,财务室,核算中心,遗留问题处置办,维稳办,档案室。

三、部门决算单位构成

市企业服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算只有市企业服务中心本级。

第二部分 益阳市国资委企业服务中心2017 年度部门决算表

收入支出决算表

财决公开01表

部门:益阳市国资委企业服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

529.52

一、一般公共服务支出

28

52.17

二、上级补助收入

2

-

八、社会保障和就业支出

29

46.03

三、事业收入

3

-

九、医疗卫生与计划生育支出

30

19.13

四、经营收入

4

-

十四、资源勘探信息等支出

31

389.49

五、附属单位上缴收入

5

-

十九、住房保障支出

32

25.76

六、其他收入

6

-

33

7

34

8

35

9

36

10

37

11

38

12

39

13

40

14

41

15

42

16

43

17

44

18

45

19

46

20

47

21

48

22

49

23

50

用事业基金弥补收支差额

24

-

结余分配

51

-

年初结转和结余

25

3.06

年末结转和结余

52

-

26

53

合计

27

532.58

合计

54

532.58

收入决算表

部门:益阳市国资委企业服务中心   

财决公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

529.52

529.52

-

-

-

-

-

201

一般公共服务支出

49.74

49.74

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39.74

39.74

2010350

事业运行

39.74

39.74

20113

商贸事务

10.00

10.00

2011399

其他商贸事务支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

46.03

46.03

20805

行政事业单位离退休

46.03

46.03

2080502

事业单位离退休

46.03

46.03

210

医疗卫生与计划生育支出

19.13

19.13

21011

行政事业单位医疗★

19.13

19.13

2101102

事业单位医疗★

19.13

19.13

215

资源勘探信息等支出

388.86

388.86

21507

国有资产监管

388.86

388.86

2150701

行政运行

114.21

114.21

2150799

其他国有资产监管支出

274.65

274.65

221

住房保障支出

25.76

25.76

22102

住房改革支出

25.76

25.76

2210201

住房公积金

25.76

25.76

支出决算表

部门:益阳市国资委企业服务中心                                财决公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

532.58

520.78

11.80

-

-

-

201

一般公共服务支出

52.17

42.17

10.00

20101

人大事务

2.20

2.20

2010150

事业运行

2.20

2.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39.74

39.74

2010350

事业运行

39.74

39.74

20113

商贸事务

10.00

10.00

2011399

其他商贸事务支出

10.00

10.00

20199

其他一般公共服务支出

0.24

0.24

2019999

其他一般公共服务支出

0.24

0.24

208

社会保障和就业支出

46.03

44.23

1.80

20805

行政事业单位离退休

46.03

44.23

1.80

2080502

事业单位离退休

46.03

44.23

1.80

210

医疗卫生与计划生育支出

19.13

19.13

21011

行政事业单位医疗★

19.13

19.13

2101102

事业单位医疗★

19.13

19.13

215

资源勘探信息等支出

389.49

389.49

21507

国有资产监管

389.49

389.49

2150701

行政运行

114.21

114.21

2150799

其他国有资产监管支出

275.28

275.28

221

住房保障支出

25.76

25.76

22102

住房改革支出

25.76

25.76

2210201

住房公积金

25.76

25.76

财政拨款收入支出决算表

财决公开04表

部门:益阳市国资委企业服务中心

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

529.52

栏    次

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

一、一般公共服务支出

32

52.17

52.17

-

3

八、社会保障和就业支出

33

46.03

46.03

-

4

九、医疗卫生与计划生育支出

34

19.13

19.13

-

5

十四、资源勘探信息等支出

35

389.49

389.49

-

6

十九、住房保障支出

36

25.76

25.76

-

7

37

8

38

9

39

10

40

11

41

12

42

13

43

14

44

15

45

16

46

17

47

18

48

19

49

20

50

21

51

22

52

23

53

本年收入合计

24

529.52

本年支出合计

54

532.58

532.58

-

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

3.06

年末结转和结余

56

-

-

-

一般公共预算财政拨款

27

3.06

57

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

合计

30

532.58

合计

60

532.58

532.58

-

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市国资委企业服务中心

财决公开05表

单位:万元

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类          科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

532.58

520.78

11.80

201

一般公共服务支出

52.17

42.17

10.00

20101

人大事务

2.20

2.20

2010150

事业运行

2.20

2.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39.74

39.74

2010350

事业运行

39.74

39.74

20113

商贸事务

10.00

10.00

2011399

其他商贸事务支出

10.00

10.00

20199

其他一般公共服务支出

0.24

0.24

2019999

其他一般公共服务支出

0.24

0.24

208

社会保障和就业支出

46.03

44.23

1.80

20805

行政事业单位离退休

46.03

44.23

1.80

2080502

事业单位离退休

46.03

44.23

1.80

210

医疗卫生与计划生育支出

19.13

19.13

21011

行政事业单位医疗★

19.13

19.13

2101102

事业单位医疗★

19.13

19.13

215

资源勘探信息等支出

389.49

389.49

21507

国有资产监管

389.49

389.49

2150701

行政运行

114.21

114.21

2150799

其他国有资产监管支出

275.28

275.28

221

住房保障支出

25.76

25.76

22102

住房改革支出

25.76

25.76

2210201

住房公积金

25.76

25.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市国资委企业服务中心              财决公开06表                                                                                                                                      

单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

520.78

472.07

48.71

301

工资福利支出

365.39

365.39

30101

基本工资

174.73

174.73

30104

其他社会保障缴费

35.13

35.13

30107

绩效工资

111.82

111.82

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.71

43.71

302

商品和服务支出

8.17

8.17

30201

办公费

3.88

3.88

30228

工会经费

4.29

4.29

303

对个人和家庭的补助

106.68

106.68

30302

退休费

72.13

72.13

30311

住房公积金

34.55

34.55

310

其他资本性支出

1.80

1.80

31002

办公设备购置

1.80

1.80

304

对企事业单位的补贴

38.75

38.75

30402

事业单位补贴

38.75

38.75

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开07表

部门:益阳市国资委企业服务中心

金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

(1)公务用车购置费

(2)公务用车运行维护费

3.公务接待费

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.公务接待批次(批)

6.公务接待人数(人)

6.公务接待人数(人)

本单位2017年无三公经费支出。故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市国资委企业服务中心

财决公开08表

单位:万元

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转    和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2017年本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

益阳市国资委企业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于益阳市国资委企业服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

市国资委企业服务中心2017年度收入总计529.52万元,比上年同期381.27万元增加148.25万元,支出总计532.58万元,比上年同期379.08万元增加153.50万元。主要原因是本年支付市直单位增人增资85.01万元。拨付湖南工具厂留守机构工作经费68.00万元。

二 关于市国资委企业服务中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计529.52万元,其中:财政拨款收入529.52万元,占 100%。

三、关于市国资委企业服务中心2017年度支出决算情况说明。

2017年度支出合计532.58万元,其中:基本支出520.78万元,占 97.78%。项目支出11.8万元,占2.22% 。

四、关于市国资委企业服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计529.52万元,比上年同期381.27万元增加148.25万元;财政拨款支出总计532.58万元,比上年同期379.08万元增加153.50万元。

五、关于市国资委企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入总计529.52万元,比上年同期381.27万元增加148.25万元;一般公共预算财政拨款支出总计532.58万元,比上年同期379.08万元增加153.50万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出合计532.58万元。 基本支出520.78万元,占97.78%。项目支出11.8万元,占2.22%。

六、关于市国资委企业服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出520.78万元,其中人员经费支出472.07 万元,主要包括:基本工资174.73万元、绩效工资111.82万元,住房公积金34.55万元,社会保障缴费35.13万元,退休费72.13万元;公用经费支出 48.71万元,主要包括:办公费、差旅费等商品和服务支出48.71万元。

七、市国资委企业服务中心2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市国资委企业服务中心没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,无数据

八、关于市国资委企业服务中心2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0万元,其中:公务接待费支出决算为 0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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信息来源:市国资委作者:服务中心责任编辑:梁武
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