益阳市退役军人事务局本级2025年单位预算公开说明
发布时间: 2025-02-06 09:46     来源:益阳市退役军人事务局 作者:     浏览量:31 [字体:  ]


益阳市退役军人事务局本级2025年单位预算公开说明 

  

 

第一部分 2025年单位预算说明 

一、单位基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、预算单位构成 

三、单位收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表(纵向) 

9、一般公共预算基本支出表(横向) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类) 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年单位预算说明 

  

一、单位基本概况 

(一)职能职责 

1、贯彻落实中央、省、市关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署。 

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。 

3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动及拥军优属等方面的职能职责。 

(二)机构设置 

益阳市退役军人事务局本级内设机构包括:本部门共有在职编制人数44人,实有在职人数42人。退休人数5人。局机关内设科室7个,分别为:办公室(法规科)、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科、优抚科(行政审批改革科、双拥工作科)、机关党委(人事科)。局机关直属事业单位5个,其中非独立核算正科级事业单位3个:益阳市军队离退休干部安置管理办公室,益阳市退役军人服务中心、益阳市烈士纪念服务中心;独立核算正科级事业单位2个:益阳市军队离退休干部会龙休养所、益阳市军队离退休干部团圆休养所。 

二、预算单位构成 

益阳市退役军人事务局本级预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含益阳市退役军人事务局本级。

三、单位收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算905.63万元,其中,公共财政预算拨款905.63万元。收入较去年增加95.46万元,主要原因是职工人数较去年增加3人,人员类和公用类经费相应增加;2025年离退休干部党组织工作经费包含两所经费10.5万元,2024年由两所单独申报;退役军人管理专项经费增加33.6万元。 

(二)支出预算:2025年本单位支出预算905.63万元,其中:社会保障和就业支出804.59万元,卫生健康支出52.97万元,住房保障支出48.07万元。支出较去年增加95.46万元,主要原因是职工人数较去年增加3人,人员类和公用类经费相应增加;2025年离退休干部党组织工作经费包含两所经费10.5万元,2024年由两所单独申报;退役军人管理专项经费增加33.6万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算905.63万元,其中:社会保障和就业支出804.59万元,占88.84%;卫生健康支出52.97万元,占5.85%;住房保障支出48.07万元,占5.31%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算747.03万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算158.6万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:行政运行支出33.6万元,主要用于清明祭英烈活动、930烈士纪念活动及退役军人就业创业活动等方面;拥军优属支出90万元,主要用于驻军及益阳舰慰问等方面;其他退役军人事务管理支出35万元,主要用于市民兵训练基地聘用培训教员经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本单位无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本单位机关运行经费167.15万元,比上年预算增加8.85万元,增长5.59%,主要原因是职工人数较去年增加3人,公用类经费相应增加;2025年离退休干部党组织工作经费包含两所经费10.5万元,2024年由两所单独申报。 

(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为12.5万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费4.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6.5万元,主要原因是根据实际工作需要,减少了公务接待和公务用车运行维护费。 

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算1万元,拟召开全市退役军人工作等会议,人数300人,内容为全市退役军人工作会、就业创业工作推进会、退役安置工作会等;培训费预算0万元,本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。 

(四)政府采购情况:2025年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本单位所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为905.63万元,基本支出747.03万元,单位项目支出158.6万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表 

607001__益阳市退役军人事务局部门预算公开表.xlsx

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