北京办2019年部门预算公开
发布时间:2019-02-03 10:23 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:预算科 浏览次数:
2019年部门预算公开说明
一、部门主要职责职能及机构设置情况
   1、职能职责
我处系益阳市人民政府的派出机构,主要收集了解各方重要经济信息、沟通与北京有关部门工作联系,配合益阳有关部门和单位在北京开展工作,联络沟通、招商引资、维稳劝返等各项工作。                    
  2、机构设置。
本单位系由益阳市人民政府办公室主管、参照公务员管理的全额拨款事业单位,全处内设职能科室3个,分别为办公室,综合科,财务科。.
                       
二、包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算情况
   湖南省益阳市人民政府驻北京联络处2019年部门预算编制范围的预算仅包括本单位预算。全处内设职能科室1个(办公室)。湖南省益阳市人民政府驻北京联络处2019年部门预算收入总额为101万元,其中:一般公共预算拨款收入101万元(均为公共财政预算拨款收入)。 
   2019年部门预算支出总额为101万元,其中:基本支出89万元(工资福利支出69.56万元,商品和服务支出18.94万元,对个人和家庭的补助支出0.5万元);项目支出12万元。
三、预算收支增减变化情况说明
1、收入预算
  2019年年初预算数101万元,其中:一般公共预算拨款收入101万元。2018年年初预算94.65万元,其中,一般公共预算拨款收入94.65万元,收入较去年增加6.35万元。主要原因是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。
2、支出预算
   2019年年初预算数101万元,其中,一般公共服务支出89.75万元,卫生与健康支出5.45万元,住房保障支出5.8万元;2018年年初预算支出94.65万元,总支出较去年增加6.35万元,主要原因是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。
四、机关运行经费安排情况说明
   2019年湖南省益阳市人民政府驻北京联络处的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.94万元,其中:办公费0.3万元;印刷费0.1万元;水费0.1万元;电费0.1万元;差旅费0.2万元;维修费0.1万元;会议费0.2万元;培训费0.2万元;公务接待费1万元;劳务费0.1万元;工会经费0.97万元;福利费1.4万元;公务用车运行维护费7万元;其他交通费用5.3万元;其他商品和服务支出1.37万元。比2018年预算增加0.36万元,上升1.94%。主要原因是人员工资的增加以及公务费人均标准的提高。
   2019年三公经费预算安排20万元,其中公务接待费13万元;公务用车运行费7万元;比2018年增加0.8万元,原因主要是以前年度的公务接待费纳入商品与服务支出,经请示上级主管单位,2019年商品与服务支出的公务接待费纳入一般公共预算“三公”经费的公务接待费。
五、政府采购安排情况说明
    湖南省益阳市人民政府驻北京联络处2019年部门预算政府采购预算总额0万元。
    
六、政府性基金安排情况说明
   湖南省益阳市人民政府驻北京联络处2019年部门预算政府性基金预算总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
  湖南省益阳市人民政府驻北京联络处共有车辆合计5辆,全部为其他用车。
  单价50万元(含)以上通用设备0套。
  单价100万元(含)以上通用设备0套。
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
    湖南省益阳市人民政府驻京联络处无重点项目预算。

九、名词解释
(一)、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(二)、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(五)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(六)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(九)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2019年部门预算公开.xls

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