市农业示范场2019年度部门决算公开表.xls市农业示范场决算公开说明.docx
益阳市农业示范场2019年度部门决算
二〇二〇年九月
目录
第一部分 益阳市农业示范场概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市农业示范场2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市农业示范场2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市农业示范场单位概况
一、主要职能
主要承担全市农业新技术实验,优质稻示范推广,农业实用技术培育的试验示范等工作。
二、部门决算单位构成
益阳市农业示范场于1998年5月成立,是益阳市农业委下面的二级机构,正科级单位,2015年全市事业单位分类改革被定为公益二类事业单位。场生产基地位于益阳市资阳区茈湖口镇邹家窖村,全场现有干职工187人,退休职工101人,家属孑弟147人,其中在编管理人员15人,退休干部7人。全场共有土地面积1868亩,其中耕地面积850亩。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,仅包括益阳市农业示范场决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
益阳市农业示范场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分益阳市农业示范场2019年度部门决算表
表1:收入支出决算总表
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
部门:益阳市农业示范场 |
部门:益阳市农 |
部门:益阳市农业示范场 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
588,200.00 |
五、教育支出 |
28 |
14,200.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
- |
十二、农林水支出 |
29 |
565,000.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
- |
|
30 |
|
四、事业收入 |
4 |
- |
|
31 |
|
五、经营收入 |
5 |
- |
|
32 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
- |
|
33 |
|
七、其他收入 |
7 |
81,000.00 |
|
34 |
|
|
8 |
|
|
35 |
|
|
9 |
|
|
36 |
|
|
10 |
|
|
37 |
|
|
11 |
|
|
38 |
|
|
12 |
|
|
39 |
|
|
13 |
|
|
40 |
|
|
14 |
|
|
41 |
|
|
15 |
|
|
42 |
|
|
16 |
|
|
43 |
|
|
17 |
|
|
44 |
|
|
18 |
|
|
45 |
|
|
19 |
|
|
46 |
|
|
20 |
|
|
47 |
|
|
21 |
|
|
48 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
23 |
|
|
50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
- |
结余分配 |
51 |
- |
年初结转和结余 |
25 |
110,000.00 |
年末结转和结余 |
52 |
200,000.00 |
|
26 |
|
|
53 |
|
合计 |
27 |
779,200.00 |
合计 |
54 |
779,200.00 |
表2:收入决算表
收入决算公开表 |
||||||||||
部门:益阳市农业示范场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
5.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
669,200.00 |
588,200.00 |
- |
- |
- |
- |
81,000.00 |
|||
205 |
教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
|
|
|
||
20599 |
其他教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
|
|
|
||
2059999 |
其他教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
655,000.00 |
574,000.00 |
|
|
|
|
81,000.00 |
||
21301 |
农业 |
655,000.00 |
574,000.00 |
|
|
|
|
81,000.00 |
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
||
2130104 |
事业运行 |
324,000.00 |
324,000.00 |
|
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
281,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
81,000.00 |
表3:支出决算表
支出决算公开表 |
|||||||||
部门:益阳市农业示范场 |
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
3.本表批复到项级科目。 |
|
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
5.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
579,200.00 |
579,200.00 |
- |
- |
- |
- |
|||
205 |
|
教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
|
|
|
20599 |
|
其他教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
|
|
|
2059999 |
|
其他教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
|
|
|
213 |
|
农林水支出 |
565,000.00 |
565,000.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
|
农业 |
565,000.00 |
565,000.00 |
|
|
|
|
|
2130102 |
|
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
2130104 |
|
事业运行 |
324,000.00 |
324,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
|
其他农业支出 |
191,000.00 |
191,000.00 |
|
|
|
|
表4:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
部门:益阳市农业示范场 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
588,200.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
- |
- |
- |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
14,200.00 |
14,200.00 |
- |
|
3 |
|
十二、农林水支出 |
33 |
484,000.00 |
484,000.00 |
- |
|
4 |
|
|
34 |
|
|
|
|
5 |
|
|
35 |
|
|
|
|
6 |
|
|
36 |
|
|
|
|
7 |
|
|
37 |
|
|
|
|
8 |
|
|
38 |
|
|
|
|
9 |
|
|
39 |
|
|
|
|
10 |
|
|
40 |
|
|
|
|
11 |
|
|
41 |
|
|
|
|
12 |
|
|
42 |
|
|
|
|
13 |
|
|
43 |
|
|
|
|
14 |
|
|
44 |
|
|
|
|
15 |
|
|
45 |
|
|
|
|
16 |
|
|
46 |
|
|
|
|
17 |
|
|
47 |
|
|
|
|
18 |
|
|
48 |
|
|
|
|
19 |
|
|
49 |
|
|
|
|
20 |
|
|
50 |
|
|
|
|
21 |
|
|
51 |
|
|
|
|
22 |
|
|
52 |
|
|
|
|
23 |
|
|
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
588,200.00 |
本年支出合计 |
54 |
498,200.00 |
498,200.00 |
- |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
110,000.00 |
年末结转和结余 |
56 |
200,000.00 |
200,000.00 |
- |
一般公共预算财政拨款 |
27 |
110,000.00 |
|
57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
合计 |
30 |
698,200.00 |
合计 |
60 |
698,200.00 |
698,200.00 |
- |
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算公开表 |
||||||
部门:益阳市农业示范场 |
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|
|
|
2.本表批复到项级科目。 |
|
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
498,200.00 |
498,200.00 |
|
|||
205 |
|
教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
20599 |
|
其他教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
2059999 |
|
其他教育支出 |
14,200.00 |
14,200.00 |
|
|
213 |
|
农林水支出 |
484,000.00 |
484,000.00 |
|
|
21301 |
|
农业 |
484,000.00 |
484,000.00 |
|
|
2130102 |
|
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
2130104 |
|
事业运行 |
324,000.00 |
324,000.00 |
|
|
2130199 |
|
其他农业支出 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
||||||
部门:益阳市农业示范场 |
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|
|
|
|
|
|
2.本表批复到款级科目。 |
|
|
|
|
|
|
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
498,200.00 |
493,502.22 |
4,697.78 |
|||
301 |
|
工资福利支出 |
493,502.22 |
493,502.22 |
|
|
30101 |
|
基本工资 |
223,934.66 |
223,934.66 |
|
|
30108 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
254,259.08 |
254,259.08 |
|
|
30109 |
|
职业年金缴费 |
15,308.48 |
15,308.48 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
4,697.78 |
|
4,697.78 |
|
30215 |
|
会议费 |
4,697.78 |
|
4,697.78 |
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 |
|
|
财决公开07表 |
部门:益阳市农业示范场 |
金额单位:万元 |
项目 |
决算数 |
(一)支出合计 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
3.公务接待费 |
|
(1)国内接待费 |
|
其中:外事接待费 |
|
(2)国(境)外接待费 |
|
(二)相关统计数 |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
|
3.公务用车购置数(辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
|
其中:外事接待批次(个) |
|
6.国内公务接待人次(人) |
|
其中:外事接待人次(人) |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
|
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||
部门:益阳市农业示范场 |
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
第三部分
益阳市农业示范场2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市农业示范场2019 年度收入支出决算总体情况说明
益阳市农业示范场2019年度收入总计66.92万元,比上年同期增加21.4万元,增长47%;支出总计57.92万元,比上年同期增加17.4万元,增长43%。主要原因:2019年度因我单位经济困难,市农业农村局拨付给我单位补助经费。
二、关于益阳市农业示范场2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计66.92万元,比上年同期增加21.4万元,增长47%。
三、关于益阳市农业示范场2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计57.92万元,其中:基本支出57.92万元,占100%。
四、关于益阳市农业示范场2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计66.92万元,比上年同期增加21.4万元,增长47%;财政拨款支出总计57.92万元,比上年同期增加17.4万元,增长了43%。主要原因:2019年度因我单位经济困难,市农业农村局拨付给我单位补助经费。
五、关于益阳市农业示范场2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计58.82万元,比上年同期增加13.3万元,增长29%;一般公共预算财政拨款支出总计49.82万元,比上年同期增加9.3万元,增长23%。主要原因:2019年度因我单位经济困难,市农业农村局拨付给我单位补助经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共预算财政拨款支出总计40.52万元,100 %。
1、农林水支出40.52万元,占比100%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.基本支出(类)农林水支出(款) 事业运行(项)财政拨款支出32.4万元,主要用于本单位社保支出、工资、离退休费等的支出。
2. 基本支出(类)农林水支出(款) 其他农业支出(项)财政拨款支出11万元,主要用于本单位社保支出、工资、离退休费等的支出。
六、关于益阳市农业示范场2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中工资福利支出49.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
七、关于益阳市农业示范场2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于益阳市农业示范场2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2019年度无“三公”经费支出。
九、关于 2019年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况 。
2019年,我场按照市财政局预算绩效管理工作要点和工作要求,进一步完善预算绩效管理制度,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任,全面加强绩效目标管理,强化绩效运行监控管理,夯实预算绩效管理工作基础。
(二)部门决算中项目绩效自评结果 。
部门决算中绩效自评的结果是良好。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果
因属于二级独立核算机构,未做重点绩效,未开展绩效评价。
(四)预算绩效情况的说明。
2019年,本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作,加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后,在规定时间内,市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
十、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计58.82万元,比上年同期增加13.3万元,增长29%;支出总计57.92万元,比上年同期增加17.4万元,增长43%;。主要原因:2019年度因我单位经济困难,市农业农村局拨付给我单位补助经费。
(二)机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购0万元。
(四)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,本部门无公车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。